柞水县水利局2020年部门决算
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
1.贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规;拟定全县水利、水资源、水土保持、防洪等工作的政策、发展战略和中长期规划,并编制年度计划,起草地方性管理规范文件,并负责监督实施。
2.负责全县水资源的合理开发利用;组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理;组织拟定全县和各镇(办)中长期供水计划,水量分配方案;负责城市及重大建设项目的水资源和洪水影响的论证工作;组织实施取水许可制度,发布全县水资源公报。
3.组织拟定水资源保护规划和全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准、实施办法,组织、指导和监督节约用水工作;组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。
4.指导全县水政监察和水行政执法工作,负责重大涉水违法事件的查处;全面推行河长制,维护河流健康生命;协调和仲裁各镇(办)流域及部门之间的水事纠纷。
5.实施全县水利行业的经济调节措施;指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作;研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议;受县政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。
6.组织编制中型跨镇水利基建项目建议书及可行性研究报告;审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告;严格执行水利行业技术标准、规程、规范,并组织实施。
7.组织指导对全县水利设施、水域及岸线的管理与保护;组织指导全县主要河流、水库、滩涂的治理和开发;组织建设和管理具有控制性和跨镇(办)重要水利工程;依法负责水利行业安全生产工作,指导水库、水电站大坝的安全监督。
8.指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导负责全县农村水电的建设、管理及电气化建设工作。
9.负责全县水土保持工作,编制水土保持规划并监督实施;负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作;负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导重点水土保持建设项目的实施。
10.负责水利科技教育工作;组织水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作交流;负责全县水利队伍建设。
11.指导全县洪水干旱防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。对全县涉河建筑物按管理权限予以审核或审批。
12.承办县政府交办的其它工作。
(二)内设机构
局机关现内设2个股室(办公室、计划股);下属5个事业单位(柞水县水资源管理办公室、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站、柞水县水土保持工作站)。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属柞水县水资源管理办公室、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站等5个下级单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县水利局本级(机关) |
2 | 柞水县水资源管理办公室 |
3 | 柞水县水利工程质量监督站 |
4 | 柞水县水政监察大队 |
5 | 柞水县水利工作站 |
三、部门人员情况
截止2020年底,本部门人员编制54人,其中行政编制7人、事业编制47人;实有人员60人,其中行政 20人、事业40人。
第二部分 2020 年度部门决算表
(2020年度部门决算表公开内容详见附件)
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因
(1)2020年度本年度收入合计8084.13万元,较上年减少1776.27万元,主要原因是水利工程建设减少。
(2)2020年度本年度支出合计7383.41万元,较上年减少2476.99万元,主要原因是水利工程建设减少。
本年度收入构成情况。(收入情况饼状图)
2020年本年收入合计8084.13万元。其中:财政拨款7960.16万元,占总收入的98%(其中:一般公共预算财政拨款6718.66万元;政府性基金预算拨款0万元);上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入1241.51万元,是跨年度项目建设资金,占总收入的15.4%。年初结转和结余123.96万元,是上年度结转和结余,占总收入的1.5%。
2.本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)
2020年本年支出合计7383.41万元。其中:基本支出729.82万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的9.8%;项目支出6653.59万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要是水利工程建设及防汛、抗旱等项目,占总支出的90%;年末结转700.72万元,是项目建设资金,待决算后予以支付,占总支出的9.5%。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因
2020年财政拨款收入6718.66万元,比上年减少2979.42万元,主要原因是项目减少。
2020年财政拨款支出6803.52万元,比上年减少2894.56万元,原因同上。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)
2020年度一般公共预算财政拨款支出6803.52万元, 按支出功能科目为农林水支出(水利)6645.24万元,包括:
(1)行政运行305.57万元,主要是用于单位正常运转的人员经费和公用经费。
(2)水利行业业务管理30万元,主要用于水利行业工作。
(3)水利工程建设310万元,主要是用于农田水利、农村安全饮水工程项目建设。
(4)水利工程运行与维护305.73万元,主要是用于水利工程日常维修。
(5)水利执法监督59.89万元,主要是用于执法工作。
(6)水土保持957.53万元,主要是用于小流域治理。
(7)水资源节约管理与保护14.27万元,主要是省级项目用于水资源的保护。
(8)水质监测20万元,主要是用于农村安全饮水水质检测化验。
(9)防汛662.25万元,主要用于防汛物资的储备及防洪河堤的加固。
(10)水利技术推广17.88万元,主要用于渔业发展技术推广。
(11)其他水利支出942.14万元,主要用于水利抢险及补助。
(12)江河湖库水系综合整治2820万元,主要用于中小河流治理。
(13)农村人畜饮水200万元,主要用于农村安全饮水项目的实施。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员
经费和公用经费分别进行说明)
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出659.21万元,其中:人员经费517.60万元,公用经费141.61万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.03万元,较年初预算减少1.07万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费 0.58万元,公务用车购置及运行维护费3.44万元,未超当年预算,主要因为中央八项规定和内部控制管理。2020年度“三公经费”支出比上年减少0.75万元,减少12.5%,其中:因公出国(境)费用比上年增加0万元,增长0%,主要是本年没有安排这方面的支出;公务接待费减少0.01万元,减少1.7%,公车运行费支出3.44万元,减少0.75万元,减少12.5%,主要是严格贯彻执行八项规定控制公务接待。
(1)因公出国(境)支出情况
2020年全年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出3.44万元,当年预算数6万元,未超当年预算,主要是因为;比上年减少0.75万元,主要是严格按照中央八项规定和成本控制要求。导致车辆运行费用减少。
(3)公务接待费支出情况
2020年公务接待17批次,165人次,支出0.58万元,当年预算数0.6万元,未超当年预算,主要是因为严格遵守中央八项规定;比上年减少0.1万元,主要是严格遵守中央八项规定。
(4)培训费支出情况。
2020年培训费支出0万元,主要是本单位没有安排培训。
会议费支出情况。
2020年会议费支出0万元,主要是本年没有安排会议方面的支出。
四、2020年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,二级项目0个,共涉及资金7225.14万元,占一般公共预算项目支出总额的93%。
县级预算(项目)绩效目标自评表 |
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(2020年度) |
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专项(项目)名称 | 水利工程建设 |
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县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 |
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项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) |
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年度资金总额: | 310 | 310 | 100% |
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其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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治理水土流失面积90平方公里,完成堤防建设14km,建设农村饮水工程39处 | 治理水土流失面积90平方公里,完成堤防建设14km,建设农村饮水工程39处 |
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
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产出指标 | 数量指标 | 治理水土流失面积90平方公里 | 90平方公里 | 100% |
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堤防建设长度14公里 | 14公里 | 100% |
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建设农村饮水工程39处 | 39处 | 100% |
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质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 100% |
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时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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严格执行项目规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 带动当地经济 | 增长5% | 100% |
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提供劳动岗位 | 增长5% | 100% |
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社会效益 | 供水受益人口1.8万人 | 1.8万人 | 100% |
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生态效益 | 治理水土流失面积90平方公里 | 90平方公里 | 100% |
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可持续影响指标 | 发挥工程长久效益 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 大于等于95% | 100% |
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…… |
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说明 |
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注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。 |
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县级预算(项目)绩效目标自评表 |
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(2020年度) |
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专项(项目)名称 | 水利工程运行与维护 |
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县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 |
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项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) |
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年度资金总额: | 305.73 | 305.73 | 100% |
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其中:省级财政资金 |
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| 100% |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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水利工程维修养护6处 | 完成 |
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
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产出指标 | 数量指标 | 安全饮水工程维修养护8处 | 6处 | 100% |
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质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 100% |
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时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 减少水利设施水毁损失 | 有效减少 | 100% |
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社会效益 | 保障周边群众安全 | 提高 | 100% |
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生态效益 | 改善水域环境 | 提高 | 100% |
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可持续影响指标 | 发挥工程长久效益 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意率 | 95% | 100% |
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…… |
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说明 |
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注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
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县级预算(项目)绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专项(项目)名称 | 水源管理与保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额: | 14.27 | 14.27 | 100‰ | |||||||||||||||||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
按计划完成水源地保护工作任务 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 9各镇办饮用水源保护措施 | 9镇办 | 100% |
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质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 100% |
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时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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| 经济效益 | 带动当地经济 | 增长5% | 100% |
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效益指标 | 提供劳动岗位 | 增长5% | 100% |
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社会效益 | 供水受益人口7.2万人 | 7.2万人 | 100% |
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生态效益 | 改善饮用水水质 | 提高 | 100% |
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可持续影响指标 | 发挥项目长久效益 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意率 | 95% | 100% |
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…… |
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说明 |
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注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。 |
县级预算(项目)绩效目标自评表 |
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(2020年度) |
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专项(项目)名称 | 水利执法监督 |
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县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 |
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项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) |
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年度资金总额: | 59.89 | 59.89 | 100% |
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其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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完成全线河长制执法等工作任务 | 完成 |
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
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产出指标 | 数量指标 | 覆盖范围9个镇 | 9 | 100% |
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质量指标 | 严格高效执法 | 提升 | 100% |
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时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 减少砂石资源损失 | 有效减少 | 100% |
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社会效益 | 提高社会满意度 | 提高 | 100% |
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生态效益 | 改善水域环境 | 提高 | 100% |
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可持续影响指标 | 发挥执法长久效益 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意率 | 95% | 100% |
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…… |
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说明 |
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注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。 |
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县级预算(项目)绩效目标自评表 |
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(2020年度) |
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专项(项目)名称 | 水土保持 |
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县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水土保持工作站 |
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项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) |
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年度资金总额: | 957.53 | 957.53 | 100(%) |
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其中:省级财政资金 |
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| 100(%) |
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市县财政资金 |
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| 100(%) |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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治理水土流失面积10平方公里 | 完成 |
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
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产出指标 | 数量指标 | 治理水土流失面积(km²) | 10 | 100% |
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质量指标 | 工程验收合格率(%) | 90 | 100% |
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梯田合格率(%) | 90 | 100% |
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苗木成活率(%) | 85 | 100% |
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配套工程完成率(%) | 90 | 100% |
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时效指标 | 2020年12月底前完成量(%) | 90 | 100% |
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成本指标 | 每平方公里治理成本(万元/㎞²) | 41.05 | 100% |
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| 经济效益 | 受益人口数量(人) | 1463 | 1582 |
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效益指标 | 增加粮食产量(万kg) | 1.36 | 100% |
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社会效益 | 增加基本农田(hm²) | 4.05 | 100% |
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增加经济林(hm²) | 73.55 | 100% |
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生态效益 | 增加林地(hm²) | 218.3 | 100% |
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增加林草(hm²) |
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增加蓄水能力(万m³) | 51.2 | 100% |
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增加拦沙能力(万t) | 4.1 | 100% |
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可持续影响指标 | 发挥项目长久效益 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意率 | 95% | 100% |
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说明 |
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| |||||||||||||||||||||||||
注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。 |
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县级预算(项目)绩效目标自评表 |
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(2020年度) |
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专项(项目)名称 | 水利行业业务管理 |
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县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 |
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项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) |
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年度资金总额: | 30 | 30 | 100‰ |
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其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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按计划完成水源地保护工作任务 | 完成 |
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
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产出指标 | 数量指标 | 河堤修复 | 0.7公里 | 100% |
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质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 100% |
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时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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| ||||||||||||||||||||||||||||
…… |
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| 经济效益 | 带动当地经济 | 增长5% | 100% |
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效益指标 |
| 增长5% | 100% |
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社会效益 | 保障群众生活安全 | 8.9万人 | 100% |
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生态效益 | 改善人居环境 | 提高 | 100% |
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可持续影响指标 | 发挥项目长久效益 | 中长期 | 100% |
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| ||||||||||||||||||||||||||||
…… |
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| |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意率 | 95% | 100% |
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| ||||||||||||||||||||||||||||
…… |
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| |||||||||||||||||||||||||||
说明 |
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| |||||||||||||||||||||||||
注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。 |
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县级预算(项目)绩效目标自评表 |
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(2020年度) |
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专项(项目)名称 | 水质监测 |
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县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县饮水安全检测处 |
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项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) |
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年度资金总额: | 20 | 20 | 100% |
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其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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水质达标认证 | 已完成农村饮水安全水质达标认证 |
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
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产出指标 | 数量指标 | 检测水质若干份 | 若干份 | 100% |
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质量指标 | 水质达标 | 达标 | 100% |
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时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 带动当地经济 | 增长5% | 100% |
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提供劳动岗位 | 增长5% | 100% |
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社会效益 | 保障饮水水质安全 | 提高 | 100% |
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生态效益 | 改善饮用水水质 | 提高 | 100% |
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可持续影响指标 | 发挥项目长久效益 | 中长期 | 100% |
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…… |
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| |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 大于等于95% | 100% |
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…… |
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| |||||||||||||||||||||||||||
说明 |
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| |||||||||||||||||||||||||
注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。 |
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县级预算(项目)绩效目标自评表 |
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(2020年度) |
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专项(项目)名称 | 防汛专项资金 |
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县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 |
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项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) |
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年度资金总额: | 662.25 | 662.25 | 100% |
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其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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完成防洪工程堤防建设1公里,防汛物资铁丝20吨、编织袋8万条、应急照明200台、手持扩音器150台、手摇报警器150台,铜锣口哨1000套;预警广播83个,简易雨量站240站;视频会议系统运行维护10套;监测预警平台运行维护1套;群测群防体系建设9个镇办79个村. | 完成防洪工程堤防建设1公里,防汛物资铁丝20吨、编织袋10万条、应急照明200台、手持扩音器150台、手摇报警器150台,铜锣口哨1000套;预警广播83个,简易雨量站240站;视频会议系统运行维护10套;监测预警平台运行维护1套;群测群防体系建设9个镇办79个村. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
| |||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 修复堤防1公里 | 1公里 | 100% |
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防汛物资铁丝20吨 | 20吨 | 100% |
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防汛物资编织袋7.5万条 | 7.5万条 | 100% |
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应急照明200台 | 200台 | 100% |
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手持扩音器150台 | 150台 | 100% |
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手摇报警器150台 | 150台 | 100% |
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| ||||||||||||||||||||||||||||
铜锣口哨1000套 | 1000套 | 100% |
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预警广播83个 | 83个 | 100% |
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简易雨量站240站 | 240站 | 100% |
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视频会议系统运行维护10套 | 10套 | 100% |
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| ||||||||||||||||||||||||||||
监测预警平台运行维护1套 | 1套 | 100% |
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群测群防体系建设9个镇办79个村 | 9个镇办79个村 | 100% |
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质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 100% |
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时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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| ||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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| ||||||||||||||||||||||||||||
…… |
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| |||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益 | 带动当地经济 | 增长5% | 100% |
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效益指标 | 提供劳动岗位 | 增长5% | 100% |
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社会效益 | 保障群众安全 | 提高 | 100% |
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生态效益 | 改善水利基础设施条件 | 提高 | 100% |
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可持续影响指标 | 发挥项目长久效益 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 大于等于95% | 100% |
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…… |
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| |||||||||||||||||||||||||||
说明 |
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| |||||||||||||||||||||||||
注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
县级预算(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
专项(项目)名称 | 江河湖库水系综合整治 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 | ||||
项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度资金总额: | 2820 | 2820 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 | 2820 | 2820 |
| ||||
市县财政资金 |
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| 100% | ||||
其他资金 |
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| ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成地栽木耳配套灌溉工程建设任务 | 完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 地栽木耳配套设施建设 | 100% | 100% |
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| ||||
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| ||||
质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 100% |
| |||
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| ||||
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| ||||
时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
| |||
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| ||||
成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
| |||
严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
| ||||
…… |
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| |||
效益指标 | 经济效益 | 促进木耳生产产量 | 提升 | 100% |
| ||
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| ||||
社会效益 | 带动周边群众增收 | 提高 | 100% |
| |||
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| ||||
生态效益 | 解决农田干旱问题 | 提高 | 100% |
| |||
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| ||||
可持续影响指标 | 发挥工程长久效益 | 中长期 | 100% |
| |||
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| ||||
…… |
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| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意率 | 95% | 100% |
| ||
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| ||||
…… |
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| |||
说明 |
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| |
注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。 |
县级预算(项目)绩效目标自评表 |
| ||||||||||||||
(2020年度) |
| ||||||||||||||
专项(项目)名称 | 水利技术推广 |
| |||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 |
| |||||||||||
项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) |
| ||||||||||
年度资金总额: | 17.88 | 17.88 | 100% |
| |||||||||||
其中:省级财政资金 |
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| |||||||||||
市县财政资金 |
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| |||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| ||||||||||||
水利技术推广2次,水利技术培训2次。 | 水利技术推广2次,水利技术培训2次。 |
| |||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
| ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 水利技术推广2次 | 2次 | 100% |
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| |||||||||
水利技术培训1次 | 1次 | 100% |
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| |||||||||||
培训人次65人次 | 65人次 | 100% |
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| |||||||||||
质量指标 | 培训质量合格 | 合格 | 100% |
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| ||||||||||
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| |||||||||||
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| |||||||||||
时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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| ||||||||||
|
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| |||||||||||
成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
|
| ||||||||||
严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
|
| |||||||||||
…… |
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| ||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 带动当地经济 | 增长5% | 100% |
|
| |||||||||
提供劳动岗位 | 增长5% | 100% |
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| |||||||||||
社会效益 | 提高水利技术应用能力 | 提高 | 100% |
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| ||||||||||
|
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| |||||||||||
生态效益 | 改善水利基础设施条件 | 提高 | 100% |
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| ||||||||||
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| |||||||||||
可持续影响指标 | 发挥项目长久效益 | 中长期 | 100% |
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| ||||||||||
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| |||||||||||
…… |
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|
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| ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 大于等于95% | 100% |
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| |||||||||
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| |||||||||||
…… |
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|
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| ||||||||||
说明 |
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| ||||||||
注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。 |
| ||||||||||||||
县级预算(项目)绩效目标自评表 | |||||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||||
专项(项目)名称 | 农村人畜饮水 | ||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 | ||||||||||||
项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |||||||||||
年度资金总额: | 200 | 200 | 100% | ||||||||||||
其中:省级财政资金 |
|
| 100% | ||||||||||||
市县财政资金 | 200 | 200 |
| ||||||||||||
其他资金 |
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| ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||
建设农村饮水工程28处 | 完成农村饮水工程28处建设任务 | ||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 投资200万元 | 200万元 | 100% |
| ||||||||||
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| ||||||||||||
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| ||||||||||||
质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 100% |
| |||||||||||
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| ||||||||||||
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时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
| |||||||||||
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| ||||||||||||
成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
| |||||||||||
严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
| ||||||||||||
…… |
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| |||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 带动当地经济 | 增长5% | 100% |
| ||||||||||
提供劳动岗位 | 增长5% | 100% |
| ||||||||||||
社会效益 | 解决饮水问题 | 已解决 | 100% |
| |||||||||||
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| ||||||||||||
生态效益 | 改善饮用水水质 | 提高 | 100% |
| |||||||||||
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| ||||||||||||
可持续影响指标 | 发挥项目长久效益 | 中长期 | 100% |
| |||||||||||
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| ||||||||||||
…… |
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| |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 大于等于95% | 100% |
| ||||||||||
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| ||||||||||||
…… |
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| |||||||||||
说明 |
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| |||||||||
注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。 | |||||||||||||||
县级预算(项目)绩效目标自评表 |
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(2020年度) |
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专项(项目)名称 | 其他水利支出 |
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县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 |
| |||||||||||||||
项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) |
| ||||||||||||||
年度资金总额: | 942.14 | 942.14 | 100% |
| |||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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| |||||||||||||||
市县财政资金 |
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| 100% |
| |||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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完成9个镇险工险段等防洪工除险加固任务 | 完成 |
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
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产出指标 | 数量指标 | 提防建设4.1公里 | 4.1公里 | 100% |
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| |||||||||||||
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| |||||||||||||||
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质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 100% |
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| ||||||||||||||
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| |||||||||||||||
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| |||||||||||||||
时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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| ||||||||||||||
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| |||||||||||||||
成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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| ||||||||||||||
严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
|
| |||||||||||||||
…… |
|
|
|
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| ||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 带动周边群众增收 | 提升 | 100% |
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| |||||||||||||
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| |||||||||||||||
社会效益 | 改善基层水利设施条件 | 提高 | 100% |
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| ||||||||||||||
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| |||||||||||||||
生态效益 | 解决河堤水毁问题 | 提高 | 100% |
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| ||||||||||||||
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| |||||||||||||||
可持续影响指标 | 发挥工程长久效益 | 中长期 | 100% |
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| ||||||||||||||
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| |||||||||||||||
…… |
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满意度指标 |