一、部门主要职责及机构设置
主要职责;
1、承担国家大型国情国力普查工作;
2、承担国、省、市大型抽样调查工作;
3、承担基本单位名录库建设维护工作;
4、承担人口及劳动力等常规调查工作。
机构设置:
普查办内设2个内设机构:综合股、业务股
二、2021年年度部门工作任务
1、第七次全国人口普查。
2、劳动力抽样调查工作。
3、基本单位名录库更新维护工作。
4、“四上”企业纳规入统工作.
5、2021年人口抽样工作。
三、部门预算单位构成
普查办为全额财政拨款事业单位,纳入本单位预算的,只包含该单位本身。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县普查办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底,本部门人员编制6人,其中行政编制0人、事业编制6;实有人员6人,其中行政0人、事业6人。
(附图表)
五、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2021年本部门预算收入73.87万元,其中一般公共预算拨款收入73.87万元,政府性基金预算拨款收入0万元,2021年本部门预算收入较上年增加9.21万元:主要原因是全体人员工资滚动增加,医疗保险,养老保险相对的增加。
2021年本部门预算支出73.87万元,其中一般公共预算拨款支出73.87万元,政府性基金预算拨款支出0万元,2021年本部门预算收入较上年增加9.21万元:主要原因是全体人员工资滚动增加,医疗保险,养老保险相对的增加。
(二)财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入73.87万元,其中一般公共预算拨款收入73.87万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加9.21万元,主要原因全体人员工资滚动增加,医疗保险,养老保险相对的增加。2021年本部门财政拨款支出73.87万元,其中一般公共预算拨款支出73.87万元、政府性基金拨款支出0万元 ,2021年本部门财政拨款支出较上年增加9.21万元,主要原因是全体人员工资滚动增加,医疗保险,养老保险相对的增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门一般公共预算拨款支出73.87万元,较上年增加9.21万元,主要原因是全体人员工资滚动增加,医疗保险,养老保险,住房公积金相对的增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年一般公共预算支出73.87万元,其中:
(1)事业运行(2010550)58.76万元,较上年增加11.51万元,主要原因是全体人员工资滚动增加,医疗保险,养老保险相对的增加。
(2)统计抽样调查支出(2010508)4万元,与上年持平。
(3)机关事业单位养老保险支出(2080505)6.48万元,较上年6.4万元增加0.08万元,主要原因是全体人员工资滚动增加,医疗保险,养老保险相对的增加。
(4)住房公积金(2210201)4.63万元,较上年减少0.08万元。主要原因是今年的住房公积金是按照新工资标准预算,没有多余。(附图表)
3、支出按经济科目分类的明细情况
2021年本部门一般公共预算支出73.87万元,其中:
工资福利支出(301)66.25万元,较上年增加11.62万元,原因是全体人员工资滚动增加,医疗保险,养老保险相对的增加。
商品和服务支出(302)7万元,较上年减少3.03万元,原因是印刷费和会议费减少;
对个人和家庭的补助支出(303)0.62万元,较上年增加0.62万元,原因是福利费加入此项。
(附图表)
2021年本部门一般公共预算支出73.87万元,其中:对事业单位的经常性补助支出(505)73.25万元,较上年增加12.59万元,原因是全体人员工资滚动增加,医疗保险,养老保险相对的增加。
对个人和家庭的补助支出(509)0.62万元,较上年增加0.62万元,原因是降温费福利费加入此项。
(附图表)
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
六、部门预算“三公”经费等情况。
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元,与上年持平。。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费0.2万元,与上年持平;公务用车运行费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平;本部门无2020年结转的“三公”经费。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
八、部门政府采购情况。
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款73.87万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
十、机关运行经费安排情况。
本部门2021年机关运行经费预算安排7万元,较上年减少3.03万元,主要原因是2020年大型人口普查的打印费和会议费较多,2021年的会议费和打印费减少。
十一、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)基本单位名录库:全国统计系统基本单位名录库(简称名录库)是指在我国境内从事经济和社会活动的所有法人单位、产业活动单位(分支机构)基本信息的数据库。单位基本信息包括识别信息、属性信息和数据信息等。
返回 民生工程 文稿编辑:张玉西