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柞水县政法委2021年部门综合预算说明

来源:财政局 财政局 访问量: 发布日期:2021-03-25 17:59

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.贯彻党的路线方针政策和中、省、市政法委及县委的决策部署,对全县政法工作作出全局性安排,协调、指导政法系统各部门的工作。

2.根据市委政法委和县委、县政府工作部署,围绕全县工作大局,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

3.组织协调指导全县维护社会稳定工作。

4.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施。

5.支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法相互制约,密切配合,督促重大案件的查处工作。

6.组织、协调社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的落实。

7.组织、推动政法系统的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革、服务经济工作的途径,全面加强政法工作。

8.办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。

(二)机构设置

县委政法委机关行政编制7名。设书记1名,常务副书记1名(正科),副书记2名。

二、2021年年度部门工作任务

1.抓好政法各项工作。一是围绕大局抓政法,提升法治服务保障能力;二是严打整治优环境,深入推进平安柞水建设;三是强化措施保稳定,确保维稳工作取得显著成效;四是打牢基础提能力,不断加强基层基础工作;五是持续抓好扫黑除恶专项斗争,营造良好社会治安环境;六是加强推动市域社会治理工作,做好试点。

2.抓好党的建设、队伍建设、机关建设、党风廉政建设等各项工作。

3.抓好政法队伍教育整顿工作,着力打造“五个过硬”政法铁军。

4.抓好信访维稳工作。

5.抓好脱贫攻坚工作。

三、部门预算单位构成

政法委现内设3个内设机构,综合办公室、综治督导室、维稳指导室。

本部门无二级预算单位

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制7人,其中行政编制7人、事业编制0人;实有人员14人,其中行政14人、事业0人。

(附图表)

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入205.27万元,其中一般公共预算拨款收入205.27万元,政府性基金预算拨款收入0万元,2021年本部门预算收入较上年减少40.53万元:主要原因是人员减少、公用经费也相对有所减少。

2021年本部门预算支出205.27万元,其中一般公共预算拨款支出205.27万元,政府性基金预算拨款支出0万元,2021年本部门预算收入较上年减少40.53万元:主要原因是人员减少、公用经费也相对有所减少。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入205.27万元,其中一般公共预算拨款收入205.27万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门财政拨款收入较上年减少40.53万元,主要原因是人员减少、公用经费也相对有所减少;2021年本部门财政拨款支出205.27万元,其中一般公共预算拨款支出205.27万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门财政拨款支出较上年减少40.53万元,主要原因是人员减少、公用经费也相对有所减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出205.27万元,较上年减少40.53万元,主要原因是人员减少、公用经费也相对有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出205.27万元,其中:

(1)行政运行(2013101)139.58万元,较上年减少34.31万元,原因是办公经费开支节约;

(2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)27.8万元,较上年持平。

(3)培训支出(2050803)0.2万元,较上年持平。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.91万元,较上年减少2.52万元,原因是2020年有人员退休。

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)0.2万元,较上年减少0.5万元,原因是2020年有人员退休。

(6)行政单位医疗支出(2101101)6.82万元,较上年减少0.63万元,原因是有人员退休。

(7)住房公积金支出(2210201)12.76万元,较上年减少2.57万元,原因是有人员退休。

(附图表)

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出205.27万元,其中:

工资福利支出(301)168.95万元,较上年减少31万元,原因是有2名退休人员;

商品和服务支出(302)34.76万元,较上年减少6.73万元,原因是严格公用经费管理,减少了开支;

对个人和家庭的补助支出(303)1.56万元,较上年持平。

(附图表)

(2)2021年本部门一般公共预算支出205.27万元,其中:

机关工资福利支出(501)168.95万元,较上年较上年减少31万元,原因是有2名退休人员;

机关商品和服务支出(502)34.76万元,较上年减少6.73万元,原因是严格公用经费管理,减少了开支;

对个人和家庭的补助(509)1.56万元,较上年持平。

(附图表)

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元,较上年持平。其中:其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元;公务接待费2万元,较上年持平;公务用车运行费0万元,较上年增加0万元;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,无公务用车购置。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、部门政府采购情况。

本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款205.27万元,政府性基金预算当年拨款205.27万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排34.76万元,较上年减少6.73万元:主要原因是人员减少、公用经费也相对有所减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.平安创建宣传经费:每年三、四月和九、十月为平安创建集中宣传月,为了做好此项工作,提高“两率一度”水平,需要运用各种宣传方式来加大宣传力度,比如宣传车的租赁费,宣传标语及宣传品的制作费等等。

 

政法委2021年部门预算公开报表(改1).xlsx

文稿编辑:鲁涛