县级预算(项目)绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||
专项(项目)名称 | 残疾人康复 就业 培训 托养 扶贫等项目 | ||||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县政府 | 实施单位 | 柞水县残疾人联合会 | ||||||||||||||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||||||||||||||
年度资金总额: | 124.5 | 124.5 | 100% | ||||||||||||||||
其中:省级财政资金 | 125.5 | 124.5 | 100% | ||||||||||||||||
市县财政资金 | |||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||
年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||
目标1:做好残疾人职业技能和实用技术培训,促进残疾人就为业; 目标2:推进障碍设施建设工作,对残疾人进行临时救助,切实提高残疾人生活保障; 目标3:开展残疾人就业和扶贫工作,全面落实县委、县政府的扶贫工作安排和要求,向深度贫困残疾人倾斜,帮助更多的困难残疾人及其家庭实现增收扶贫,改善其生活状况; 目标4:发展残疾人职业教育,为培养残疾人高素质技能型人才搭建重要的平台,资助残疾大中专学生,使其通过在校三年的专业学习,掌握一定的专业技能; 目标5:通过对残疾人进行精准康复服务,加强对残疾儿童康复救助的关注,改善残疾人的生活状况; 目标6:加强残疾人辅助器具适配,做好残疾人康复服务工作有力保障; 目标7:通过政府购买托养服务的实施,减轻残疾人家庭经济负担,由专业的托养机构选用精准、适当的托养模式为有需求残疾人进行服务; 目标8:帮助残疾人发展产业,增加其家庭收入,改善其生活状况
| 目标1:完成 目标2:完成 目标3:完成 目标4:完成 目标5:完成 目标6:完成 目标7:完成 目标8:完成 | ||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 扶持1001户残疾人发展阳光增收项目 | ≥1001户 | 1001户 | |||||||||||||||
为全县 140户残疾人家庭实施无障碍改造 | ≥140户 | 140户 | |||||||||||||||||
为全县500名精神病患者发放服药补贴 | ≥500人 | 500人 | |||||||||||||||||
质量指标 | 接受培训残疾人合格率 | 95% | 95% | ||||||||||||||||
残疾人就学合格率 | ≥95% | 90% | |||||||||||||||||
动态更新数据质量“双签字”覆盖 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
效益 指标 | 可持续影响指标
| 参与协会活动残疾人的意识和综合素质 | 得到提高 | 得到提高 | |||||||||||||||
社会依法维护残疾人权益意识 | 增强 | 60% | |||||||||||||||||
受助残疾人自理及社会交往能力 | 提高 | 提高 | |||||||||||||||||
受助残疾人家庭照护负担 | 减轻 | 减轻 | |||||||||||||||||
扶残助残氛围 | 更加浓厚 | 更加浓厚 | |||||||||||||||||
减少精神患者肇事肇祸 | 显著减少 | 显著减少 | |||||||||||||||||
基层残疾人专职委员队伍稳定发展 | 持续影响 | 持续影响 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标
| 受助残疾人生活质量 | 改善 | 改善 | |||||||||||||||
接受培训残疾人满意度 | ≥70% | ≥80% | |||||||||||||||||
接受助推脱贫扶持残疾人满意度 | ≥90% | ≥95% | |||||||||||||||||
接受托养残疾人及其亲属满意度 | ≥90% | ≥95% | |||||||||||||||||
接受临时救助残疾人满意度 | ≥90% | ≥95% | |||||||||||||||||
参训人员对培训内容满意度 | ≥80% | ≥80% | |||||||||||||||||
受助残疾人对扶残维权及残疾人事业理论、无障碍宣传满意度 | ≥80% | ≥80% | |||||||||||||||||
说明 | |||||||||||||||||||
注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。 | |||||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||
填报单位:柞水县残疾人联合会 自评得分:90 | |||||||||||||||||||
(一)简要概述部门职能与职责。 | 残联的主要职责是:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
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(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | 2019年全年支出375.08万元,其中基本支出154.15万元,主要用于残联正常运转,完成日常工作而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。项目支出220.93万元,主要用于残疾人扶贫、康复、无障碍改造、扶贫、培训、托养、教育、临时救助等项目支出,用于残疾人事业彩票公益金方面支出23.35万元。 | ||||||||||||||||||
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1.按规定发放残疾人两项补贴; 2.开展残疾人职业技能和实用技术培训; 3.实施政府购买残疾人托养服务项目; 4.实施残疾人个性化适配项目; 5.开展残疾及残疾家庭学生入学资助项目; 6.扶持建档立卡贫困残疾人家庭; 7.落实残疾儿童救助项目; 8.实施白内障复明工程项目; 9.做好残疾人精准康复服务项目; 10落实残疾人阳光增收项目; 11.做好残疾人无障碍改造项目.
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||||||||
投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 | 预算完成率=100%的,得10分。 | 124.5万元 | 548.27万元 | 10 | |||||||||||
预算调整率(5分) | 5 | 预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。 | ≤5% | 5 | ||||||||||||||
投入 | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。 | 半年进度,进度率≥45得2分;前三季度进度:进度率≥75%得3分; | 半年进度,进度率≥43.2%得1分,前三季度进度:进度率〈60%得0分;, | 1 | |||||||||||
预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%,得5分。 | ≤20% | -6% | 5 | |||||||||||||
过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | ≤100% | 94% | 5 | |||||||||||
资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | |||||||||||||||
预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 5 | ||||||||||||||
效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | 1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; | 36 | ||||||||||||||
项目效益(20分) | 20 | 18 | |||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||
柞水县残联 2019 年部门决算
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发布日期:2020-10-10 14:43