您当前的位置:网站首页  >  政府信息公开 > 财政预算决算 > 

中共柞水县委督查室2020年部门综合预算说明

来源: 访问量: 发布日期:2020-06-02 16:55

中共柞水县委督查室2020年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

中共柞水县委督查室的主要职责是

(一)负责拟订全县督查检查规范性文件,统筹规范并牵头组织协调以县委、县政府名义开展的相关督查检查工作;对县级各部门、各单位拟开展的督查检查事项进行审核备案;编制下达全县督查检查年度计划。

(二)负责党委、政府有关改革发展、政策落地情况和群众获得感满意度的督查检查,注重发现问题,提出完善政策的意见建议。

(三)负责督查上级党委、政府和县委、县政府重大决策及重要工作部署的贯彻落实工作。

(四)负责县委常委会、县政府常务会等重要会议决定事项贯彻落实情况的督查检查。

(五)负责上级党委、政府和县委、县政府领导同志批示贯彻落实情况的督查检查。

(六)负责办理“人民网”网民致上级党委、政府主要领导同志转办的网民留言;负责办理“人民网”网民致县委主要领导同志的留言。

(七)负责省、市、县人大代表建议、政协委员提案办理的督查检查工作。

(八)负责拟订全县督查检查结果分析运用办法,建立鼓励和惩戒机制,强化督促整改,提高督查检查结果运用水平。

(九)负责全县党委、政府系统督查检查工作业务指导。

(十)完成县委、县政府交办的其他工作。

督查室机关现内设综合股和督查股共2个股室。全额财政拨款单位。

二、2020年年度部门工作任务

围绕全县经济社会发展及县委、县政府的中心工作,开展对党的建设督查、脱贫攻坚工作督查、重点项目建设督查、应对新冠肺炎疫情防控工作督查、生态环境保护工作督查及其他阶段性重点工作督查。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括中共柞水县委督查室本级预算。包括:

序号

单位名称

1

中共柞水县委督查室本级(机关)

 

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人;实有人员5人,其中行政5人。

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入67.07万元,其中一般公共预算拨款收入67.07万元,政府性基金预算拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年增加67.07万元:主要原因是机构改革新设单位。

2020年本部门预算支出67.07万元,其中一般公共预算拨款支出54.22万元,政府性基金预算拨款支出0万元,2020年本部门预算收入较上年增加67.07万元:主要原因是机构改革新设单位。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入67.07万元,其中一般公共预算拨款收入67.07万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加67.07万元,主要原因是机构改革新设单位;2020年本部门财政拨款支出67.07万元,其中一般公共预算拨款支出54.22万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加67.07万元,主要原因是机构改革新设单位。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出67.07万元,较上年增加128.89万元,主要原因是机构改革新设单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出67.07万元,其中:

(1)行政运行(2013101)46.22万元,较上年增加46.22万元,原因是机构改革新设单位;

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构(2010399)8.00万元,较上年增加8.00万元,原因是机构改革新设单位。

(3)培训支出(2050803)0.20万元,较上年增加0.20万元,原因是机构改革新设单位。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)5.98万元,较上年增加5.98万元,原因是机构改革新设单位。

(5)其他社会保障和就业支出(2089901)0.17万元,较上年增加0.17万元,原因是机构改革新设单位。

(6)行政单位医疗(2101101)2.02万元,较上年增加2.02万元,原因是机构改革新设单位。

(7)住房公积金(2210201)4.48万元,较上年增加4.48万元,原因是机构改革新设单位。

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2020年本部门一般公共预算支出67.07万元,其中:

工资福利支出(301)51.68万元,较上年增加51.68万元,原因是机构改革新设单位;

商品和服务支出(302)13.73万元,较上年增加13.73万元,原因是机构改革新设单位;

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年增加0万元。

办公设备购置(310)1.66万元,较上年增加9.25万元,原因是本年设备购置预算较少。

 

 

 

 


(2)2020年本部门一般公共预算支出67.07万元,其中:

机关工资福利支出(501)51.68万元,较上年增加51.68万元,原因是机构改革新设单位;

机关商品和服务支出(502)13.73万元,较上年增加13.73万元,原因是机构改革新设单位;

设备购置支出(503)1.66万元,较上年增加1.66万元,原因是机构改革新设单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元,较上年增加0万元(0%)。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(增加)0万元(0%);公务接待费0.5万元,较上年增加0.5万元(100%),增加的主要原因是机构改革新设单位;公务用车运行费0万元,较上年增加0万元(0%);公务用车购置费0万元,较上年增加(增加)0万元(0%)。

本部门无2019年结转的“三公”经费拨款支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共1.66万元,其中政府采购货物类预算1.66万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款67.07万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.73万元,较上年增加13.73万元,主要原因是机构改革新设单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2 “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 督查专项经费:是指专项用于督查上级党委、政府和县委、县政府重大决策及重要工作部署的贯彻落实工作、督查县委常委会、县政府常务会等重要会议决定事项贯彻落实情况、督查检查上级党委、政府和县委、县政府领导同志批示贯彻落实情况的费用

 

督查室.xls

文稿编辑:财政局